职位描述
1.统筹推动公司建立健全风险管理与内部控制体系,完善相关制度;
2.统筹开展公司内控评价工作,组织内控缺陷识别认定,督导内控缺陷整改与验收;
3.统筹开展公司内控权限清单建设工作,跟踪督导公司业务流程设计与执行质量、效率;
4.组织开展缺陷整改及专项整治;
5.统筹开展重大风险识别与评估工作;配合上级单位建立健全风险指标监测体系,组织风险监测跟踪;落实风险事件管理机制,督导责任单位切实履行风险事件管理及化解责任;
6.推进公司风险管理与内控数字化建设工作;
7.组织编制年度内控体系工作报告、年度内控评价报告,以及公司重大内控缺陷、缺陷整改和风险隐患排查问责等报告;
8.完成领导安排的其他工作。