职位描述
1、内控体系建设与完善
负责公司内控体系和全面风险体系建设工作
建立、维护并持续优化各业务环节的内控流程
确保公司运营严格遵循国家法律法规、主机厂政策及内部规章制度
2、审计工作执行
根据年度审计计划,参与开展各类审计项目
开展专项审计,涵盖营销活动审核、资产管理、资金管理、采购业务、合同管理等模块
协助开展工程项目管理审计,包括项目前期招投标规范性审查、项目合同管理审核等
3、风险评估与管理
组织对公司各项业务进行风险评估,识别潜在风险点
制定风险应对策略和措施,有效控制和降低企业运营风险
定期/不定期对业务执行进行检查,监督各部门对风控制度及流程的执行情况
4、合规与培训
组织开展公司内控管理工作、公司合同、制度文件的审核
组织面向业务、财务等人员的内部控制与合规知识培训
宣导诚信合规文化,建立有效的违规举报渠道并参与调查
5、外部协调
配合集团审计部门及外部审计机构的审计工作
及时提供所需资料并给予必要支持